Ala - Księga Podatkowa
Wersja 4.1.62.2
Data: 26.02.2016
- Uaktualniono dane adresowe urzędu skarbowego w Krotoszynie.
Wersja 4.1.62.1
Data: 4.02.2016
- Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-8 (wersja 7), VAT-7 (wersja 16) i VAT-7K (wersja 10).
- Dodano nową wersję wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 (wersja 5).
- Uaktualniono adres Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
Wersja 4.1.61.3
Data: 20.01.2016
- W deklaracjach PIT-36 i PIT-36L umożliwiono ponowne wczytanie danych z rejestru do formularza deklaracji.
- Dodano możliwość wygenerowania druku przelewu do urzędu skarbowego dla deklaracji PIT-28.
- Dodano możliwość wysyłki rozliczenia właściciela do serwisu Firmino.pl na nowej stawce ryczałtu 2%
Wersja 4.1.61.2
Data: 11.01.2016
- Dodano nową wersję wzoru deklaracji PIT-36 (wersja 22), PIT/B (wersja 14), PIT/Z (wersja 6), PIT/M (wersja 7), PIT/D (wersja 25), PIT/O (wersja 21), PIT-2K (wersja 8), PIT-28 (wersja 19) . Wzory stosuje się od 1 stycznia 2016.
- Usunięto możliwość wyksięgowania z kosztów dokumentów, utworzonych po dniu 2016.01.01, które są 30 dni po terminie płatności. Opcja wyksięgowywania będzie działać nadal dla dokumentów utworzonych do dnia 2015.12.31.
- Dla współwłaścicieli spółek dodano możliwość wysłania deklaracji przy pomocy podpisu uproszczonego. Teraz użytkownik może wybrać sposób podpisania deklaracji PIT-36, PIT-36L i PIT-28 za pomocą podpisu uproszczonego lub klucza elektronicznego.
- Dodano możliwość wysyłki plików do serwisu Firmino.pl. Aby wysyłać pliki, należy na zakładce danych Firmino.pl włączyć opcję "Załączaj pliki PDF do wysyłanych danych". W trakcie wysyłki danych załączniki będą automatycznie dołączane. Opcja ta dotyczy wysyłki rozliczenia firmy (VAT-7), rozliczenia właścicieli (Pit-5(L)) oraz rozliczenia właściciela na ryczałcie.
- Dodano możliwość wprowadzania przychodu opodatkowanego stawką 2.00 % (Ryczałt ewidencjonowany).
- Umożliwiono importowanie poleceń księgowania dokumentów do kolumny siódmej ewidencji przychodów.
Wersja 4.1.59.1
Data: 26.11.2015
- Zmieniono sposób zapamiętywania druku do Urzędu skarbowego. Od teraz ustawienie wydruku dowodu wpłaty/ przelewu będzie zapisywane w danych firmy.
- Dla firm rozliczających się kwartalnie dodano wyświetlanie deklaracji podczas zamykania miesiąca, który nie jest ostatnim miesiącem kwartału. Na deklaracji są zebrane informacje o sprzedaży, kosztach i podatku, jaki ewentualnie byłby do zapłacenia (lub do zwrotu).
Wersja 4.1.58.1
Data: 22.10.2015
- Dla deklaracji VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27 dodano możliwość uwierzytelnienia deklaracji podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - podpis uproszczony
- Dla zdarzeń opisujących koszt dodano możliwość ustawienia znacznika "Faktura za samochód podlegająca 50% odliczeniu VAT"
- Wprowadzono możliwość generowania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) wersja 4
- Dodano możliwość wygenerowania druku przelewu do urzędu skarbowego dla deklaracji VAT-8 i VAT-9M
- Dodano automatyczne wyświetlanie deklaracji VAT-27 podczas zamykania miesiąca. Program wyświetli deklarację VAT-27, w miesiącu, w którym podatnik jest zobowiązany do jej złożenia
- Dla podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT, dodano obsługę dokumentów sprzedaży dla kontrahenta unijnego ("Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" i "Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów"). Dla tych dokumentów, dodano również generowanie i wydruk deklaracji VAT-UE. Jeśli użytkownik wybrał kwartalne rozliczanie VAT-UE, to podczas zamykania miesiąca, w którym zostały przekroczone limity dla WDT i WNT, program zaproponuje wygenerowanie deklaracji. W przypadku rozliczania miesięcznego, deklaracje VAT-UE są generowane przy każdym zamknięciu miesiąca
- Wprowadzono możliwość drukowania danych kontrahenta na dowodach wewnętrznych
Wersja 4.1.57.1
Data: 9.09.2015
- Dla deklaracji VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27 dodano możliwość uwierzytelnienia deklaracji podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - podpis uproszczony
- Dla zdarzeń opisujących koszt dodano możliwość ustawienia znacznika "Faktura za samochód podlegająca 50% odliczeniu VAT"
- Wprowadzono możliwość generowania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) wersja 4
- Dodano możliwość wygenerowania druku przelewu do urzędu skarbowego dla deklaracji VAT-8 i VAT-9M
- Dodano automatyczne wyświetlanie deklaracji VAT-27 podczas zamykania miesiąca. Program wyświetli deklarację VAT-27, w miesiącu, w którym podatnik jest zobowiązany do jej złożenia
- Dla podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT, dodano obsługę dokumentów sprzedaży dla kontrahenta unijnego ("Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" i "Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów"). Dla tych dokumentów, dodano również generowanie i wydruk deklaracji VAT-UE. Jeśli użytkownik wybrał kwartalne rozliczanie VAT-UE, to podczas zamykania miesiąca, w którym zostały przekroczone limity dla WDT i WNT, program zaproponuje wygenerowanie deklaracji. W przypadku rozliczania miesięcznego, deklaracje VAT-UE są generowane przy każdym zamknięciu miesiąca
- Wprowadzono możliwość drukowania danych kontrahenta na dowodach wewnętrznych
Wersja 4.1.56.2
Data: 12.08.2015
- Dodano opcję zapamiętywania deklaracji VAT 27 po jej zatwierdzeniu
Wersja 4.1.56.1
Data: 5.08.2015
- Wprowadzono obsługę nowych deklaracji: VAT-8 wersja 6 i VAT-9 w wersji 4. Umożliwiono też wysyłkę ich do serwisu e-Deklaracje.
- Dodano opcję automatycznego przekazywania do programu IZA informacji o dacie zamknięcia miesiąca oraz dacie przekazania deklaracji VAT-7 do serwisu e-Deklaracji.
- Umożliwiono rozliczenie firmy formularzem VAT-7(k) w wersji 15. Deklarację można wysłać do serwisu e-Deklaracje.
- Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-27 wersja 1 do serwisu e-Deklaracje.
Wersja 4.1.55.1
Data: 1.07.2015
- Wprowadzono deklarację VAT-27 - "Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym". Deklaracja jest generowana przez program w miesiącach, w których podatnik jest zobowiązany do jej złożenia ("Ustawienia - Dane firmy - Zmień dane firmy - zakładka "II" - Podatek VAT - VAT-27").
- Do rejestru VAT sprzedaży, na dokumentach dotyczących odwrotnego obciążenia, dodano znacznik "Usługa (art. 17 ust.1 pkt. 8)", który informuje program o zakwalifikowaniu przedmiotu transakcji do usług (znacznik zaznaczony) lub do towarów (znacznik pusty) podczas generowania deklaracji VAT-27.